99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算
索 引 号 | MB1534522/2020-19459 | 发布日期 | 2015-10-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 司法局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
2014年度
99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算情况说明
第一部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
99贵宾会(中国)官方网站 司法局总编制人数68人,其中:行政编制53人,事业编制15人。在职实有人数66人,其中:行政51人,事业15人。离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。
第二部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度收入1,312万元,支出1,294万元。与2013年收入1,456万元相比,收入减少144万元,减幅9.9%,主要原因是2013年收入中有179万元的其他收入。与2013年支出1,394万元相比支出减少100万元,减幅7.2%。主要原因是其他司法支出减少。
二、2014年度收入决算情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度本年收入合计1,312万元。其中:财政拨款收入1,312万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度本年支出合计1,294万元。其中:基本支出1,040万元,占本年支出80.37 %,项目支出254万元,占本年支出19.63 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度财政拨款收支总计1,374万元。与2013年相比,财政拨款收支1,277万元增加97万元,增长7.6 %。主要原因是项目经费增加。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,294万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,294万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,040万元,项目支出254万元。主要有:1、普法宣传资金17万元,用于普法工作的开展,组织普法讲座、培训、巡回宣讲等,主要成效在全区广泛开展法律巡回宣讲活动,展示法制宣传展板1020块,发放法律法规宣传资料2.2万余份,宣传各类法律法规70余部,出动宣传车20辆,接受群众法律咨询5000余人次,解决矛盾纠纷108件。2、律师资金18万元,用于律师进社区工作补贴等,主要成效组织律师进社区和律师进民企为民排忧解难;全区律师进社区开展法律咨询服务245场,服务社区居民咨询631人次,开展法制宣传105场次,散发各类法律宣传资料12000余份,办理法律援助和法律事务13余件,援助对象12人次,调解社区居民邻里纠纷、婚姻家庭纠纷、拆迁纠纷共计71余件,接待社区涉法信访居民69余人次,提供法律合同47件,意见书31件。3、法律援助资金31万元,用于法律援助办案工作、案件补助等,主要成效我区已完成法律援助案件401件、法律援助事务3827件。4、基层司法业务资金22万元,用于基层司法所办案业务经费,推动各司法所更好地服务经济社会发展、服务人民群众。5、社区矫正工作经费、人民调解工作经费等166万元,主要成效全区在册社区矫正人员243人,脱管、漏管率、重新犯罪率均为0,在册刑释解教人员903人。我区刑释解教人员衔接率、帮教率达100%,安置率为97.48%,重新犯罪5人,重新犯罪率为0.55%。人民调解工作全区共排查调处各类纠纷2884件,成功调处2883件,成功率9.96%,其中重大疑难纠纷8件,防激化2件,成功率100%;其中行业性专业调解中心共调处纠115件,成功115件,成功率100%,其中交通纠纷93件,劳动争议纠纷9件,医疗纠纷13件。
(一)公共安全支出(类)。年度预算为917万元,支出决算为917万元,完成年度预算的100%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为294万元,支出决算为294万元,完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为79万元,支出决算为79万元,完成年度预算的100%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,040万元,其中,人员经费794万元,主要包括:基本工资93万元、津贴补贴241万元、奖金202万元、离休费7万元、退休费150万元、抚恤金18万元、医疗费79万元、住房公积金4万元;公用经费246万元,主要包括:办公费23万元、印刷费4万元、电费9万元、邮电费8万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费6万元、劳务费120万元、工会经费9万元、福利费19万元、公务用车运行维护费26万元、办公设备购置20万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
99贵宾会(中国)官方网站 司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 司法局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为20.02万元,支出决算为32万元,为预算的160%,比去年同期减少2万元,下降6%,其中:
1、因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,与预算持平,与去年同期持平,主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元,完成预算的148%。其中:
⑴公务用车购置费0万元,为预算的0%,与预算持平,与去年同期持平,主要原因是按照区政府控制公务用车要求,严格控制公务用车的更新和新增购置。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
⑵公务用车运行维护费26万元,为预算的148%,比预算增加8.5万元,与去年同期持平,主要原因是:公务用车运行维护费成本增加,其中:燃料费14万元;维修费8万元;过桥过路费1万元;保险费3万元。
3、公务接待费支出决算为6万元,为预算的238%,比预算增加3.48万元,比去年同期持平减少2万元,下降25%,主要原因是:2014年预算公务接待标准未调整,但与去年同期相比压缩了公务接待费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。其中:用于其他招待6万元。主要用于开展业务活动的公务接待工作116批次,1168人次(其中:陪同282人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局
(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支1018万元,较2013年减少43万元,降低4%。主要原因是其他司法支出减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局政府购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市蔡甸区司法局共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,312.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 917.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 294.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 79.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 4.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 1,312.00 | 本年支出合计 | 49 | 1,294.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 62.00 | 年末结转和结余 | 51 | 80.00 |
总计 | 26 | 1,374.00 | 总计 | 52 | 1,374.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
2014年度收入决算表(表2)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,312.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 681.00 | 681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040605 | 普法宣传 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040606 | 律师公证管理 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040607 | 法律援助 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | |||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2014年度支出决算表(表3)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,294.00 | 1,040.00 | 254.00 |
|
|
| ||||
204 | 公共安全支出 | 917.00 | 663.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 917.00 | 663.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040605 | 普法宣传 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040606 | 律师公证管理 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040607 | 法律援助 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.00 | 294.00 |
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157.00 | 157.00 |
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.00 | 157.00 |
|
|
|
| |||
20807 | 就业补助 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,312.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 917.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 294.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 79.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 4.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 1,312.00 | 本年支出合计 | 49 | 1,294.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 62.00 | 年末结转和结余 | 51 | 80.00 |
总计 | 26 | 1,374.00 | 总计 | 52 | 1,374.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,294.00 | 1,040.00 | 254.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 917.00 | 663.00 | 254.00 | |||
20406 | 司法 | 917.00 | 663.00 | 254.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |||
2040605 | 普法宣传 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
2040606 | 律师公证管理 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||
2040607 | 法律援助 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,040.00 | 794.00 | 246.00 | |||
30101 | 30101基本工资 | 93.00 | 93.00 |
| ||
30102 | 30102津贴补贴 | 241.00 | 241.00 |
| ||
30103 | 30103奖金 | 202.00 | 202.00 |
| ||
30201 | 30201办公费 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
30202 | 30202印刷费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
30205 | 30205水费 |
| 0.00 |
| ||
30206 | 30206电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
30207 | 30207邮电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
30211 | 30211差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
30215 | 30215会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
30217 | 30217公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
30226 | 30226劳务费 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
30228 | 30228工会经费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
30229 | 30229福利费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
30231 | 30231公务用车运行维护费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
30301 | 30301离休费 | 7.00 | 7.00 |
| ||
30302 | 30302退休费 | 150.00 | 150.00 |
| ||
30304 | 30304抚恤金 | 18.00 | 18.00 |
| ||
30307 | 30307医疗费 | 79.00 | 79.00 |
| ||
30311 | 30311住房公积金 | 4.00 | 4.00 |
| ||
31002 | 31002办公设备购置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | ||||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 6.00 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
公开部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
说明:2014年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
附件: