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99贵宾会(中国)官方网站 审计局2022年部门预算公开说明

2022-01-11 09:20 99贵宾会(中国)官方网站 审计局
索 引 号 MB1534522/2022-01468 发布日期 2022-01-11
发布机构 99贵宾会(中国)官方网站 审计局 文  号
分   类 财政 有 效 性 有效

99贵宾会(中国)官方网站 审计局2022年部门预算公开


目录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、政府性基金预算财政拨款预算情况

六、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)项目预算的绩效目标设置情况

(四)国有资产占用情况

七、名词解释

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基本情况

(一)部门主要职能

99贵宾会(中国)官方网站 审计局是99贵宾会(中国)官方网站 人民政府的职能部门,在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和按规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《审计法》和有关规定,对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任和自然资源审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 审计局由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 审计局总编制人数26人,其中:行政编制18人,事业编制8(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数24人,其中:行政编制16人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理0人),工勤编制2人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

二、收支预算情况

2022年部门预算总收入1400.99万元。其中:一般公共预算拨款收入1400.99万元。

2022年部门预算总支出1400.99万元,主要包括一般公共服务支出1196.53万元,社会保障和就业支出96.93万元,卫生健康支出46.52万元,住房保障支出61.02万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2022年一般公共预算支出合计数1400.99万元,比2021年预算增加87.48万元,增长6.66%,安排情况如下:

基本支出716.99万元,比2021年预算增加87.48万元,增长13.90%,主要原因是:一是单位人员相比上年增加2人,二是人员正常增资。其中:

1.工资福利支出595.99万元,主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出59.56万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出61.44万元,主要用于退休人员工资、奖金、医疗费及卫生费支出。

项目支出684万元,与2021年预算数持平。其中:

1.一般行政管理事务(审计)-政府投资项目评审费420万元。主要用于2022年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出。

2.审计业务-审计工作业务经费200万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

3.信息化建设(审计)-"金审工程"经费64万元,主要用于计算机软硬件采购,系统维护和进行审计信息化建设支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元,比2021年预算减少1.32万元,下降100%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,无增减情况。

2.公务用车购置费0万元,无增减情况。

3.公务用车运行维护费0万元,无增减情况。因公车改革,单位没有保有车辆,预算未安排。

4.公务接待费 0万元,比2021年预算减少1.32万元,主要原因是落实八项规定精神和压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

99贵宾会(中国)官方网站 审计局2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费59.56万元。

(二)政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数3个、金额485万元

(三)项目预算的绩效目标设置情况

2022年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款684万元。

(四)国有资产占用情况

2022年99贵宾会(中国)官方网站 审计局共有车辆0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、附件:2022年部门预算公开表

审计局2022年度部门预

算公开报表.pdf


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