99贵宾会(中国)官方网站 信访局2022年预算公开
索 引 号 | MB1534522/2022-01703 | 发布日期 | 2022-01-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 信访局 | 文 号 | 1 |
分 类 | 财政;其他 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 信访局2022年预算公开
一、部门概况
(一)部门主要职能
受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府的上访群众。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项,并按领导批示意见抓好督办、落实工作。
(二)部门机构和人员构成
全局共有编制12个(实际在岗12人),其中行政编制6个(实际在岗6人),群众来访接待中心编制2个(实际在岗3人),网络信访信息中心编制2个(实际在岗2人),信访综合服务中心编制2个(实际在岗1人)。截至2021年11月,区信访局共有处级以上干部3人。其中正处级1人,副处级2人;共有科级干部6人,其中正科级实职3人。
(三)离退休人员情况
无离休人员,退休人员6人。
二、部门年度工作目标及重点
年度绩效目标:1.坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动,实现区级领导值班接访制度化、常态化;2.坚持发挥领导小组机制作用,化解重点信访矛盾;推进人民调解进各级信访接待场所,全面推进访调对接工作;3.规范信访秩序;4.对中央国家机关交办督办和省、市领导批示信访事项,做到信访事项办理程序规范、“三到位一处理”落实到位;5. 网上信访比例占比信访总量不少于60%,网上群众信访事项按期办结率达到98%以上,群众满意率达到90%以上。
三、收支预算安排情况
(一)财政拨款收支预算总体安排情况
2022年部门预算总收入637.19万元。其中:财政拨款(补助)收入637.19万元。
(二)一般公共预算支出安排情况
2022年财政拨款(补助)预算数637.19万元,比2021年预算增加24.1万元,上升3.93%,安排情况如下:
(一)基本支出313.19万元,比2021年预算增加21.1万元,增长7.22%,主要原因是:增加了人员经费。其中:
1.人员经费256.13万元。
2.公用经费28.16万元。
(二)项目支出324万元,比2021年预算增加3万元,上升0.93%,主要原因是:购买社会服务经费增加。其中:
1.信访维稳及应急处置专项经费项目222万元。较2021年预算持平。
2.购买社会服务支出项目42万元。较2021年预算数增加3万元。
3.信访疑难救助解困资金支出项目60万元。较2021年持平。
(三)政府性基金预算支出安排情况
区信访局2022年预算中无政府性基金预算支出。
(四)国有资本经营预算支出安排情况
区信访局2022年预算中无国有资本经营预算支出安排重点项目情况。
(五)部门“三公”经费财政拨款预算情况
区信访局2022年三公经费中,因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。“三公”经费开支较2021年减少0.6万元,下降100%。原因是公车已移交,公务用车运行费开支减少0.6万元。
(六)部门财务收支预算安排情况
一般公共预算拨款收入637.19万元,无其他收入来源。一般公共服务支出637.19万元,包含基本支出313.19万元、项目支出324万元。
四、其他需要说明的情况
(一)政府采购预算情况
2022年预算政府采购资金50万元,其中包含货物类10万元,用于采购各类办公室物资;服务类30万元,用于支付第三方服务开支;工程类10万元,用于全年办公需要的各类开支。
(二)政府购买服务预算情况
购买社会服务专项资金计划42万元。主要用于支付第三方劳务派遣人员经费。
(三)新增资产配置预算情况
区信访局无新增资产预算。
(四)绩效目标编制情况
开展2022年的整体项目绩效目标编制及购买社会服务专项绩效目标编制。
(五)机关运行经费情况
公用经费28.16万元。主要包含商品和服务支出28.16万元。
(六)国有资产占用情况
区信访局无国有资产占用情况。
(七)附件中“空表”情况说明
其中附件表7、表8均为空表。因为2022年度,区信访局无政府基金预算、无一般公共预算“三公”经费支出预算。
附件:1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10、2022年绩效申报情况
2022年预算绩效申报表(99贵宾会(中国)官方网站
信访局).xlsx
附件: